国产精品区在线播放vr-99re青在线免费观看-中文字幕日韩欧美-午夜精品久久久久久久99热

  • <code id="k8mso"><abbr id="k8mso"></abbr></code>
    <center id="k8mso"></center>
  • <strike id="k8mso"></strike>
  • 鶴山市人民政府

    國徽

    鶴山市人民政府

    走進鶴山 政務動態(tài) 政務公開 政民互動 領(lǐng)導之窗 工作機構(gòu) 政務服務 視頻鶴山
    2016年度鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門預算
    【字體: 】【 打印】 【 關(guān)閉
    分享到:

    2016年度鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門預算


    目  錄


    第一部分 鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況

    一、主要職責

    二、機構(gòu)設(shè)置

    第二部分 2016年部門預算表

    一、收支總體情況表

    二、收入總體情況表

    三、支出總體情況表

    四、財政撥款收支總體情況表

    五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

    六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

    七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

    八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算

    九、政府性基金預算支出情況表

    十、部門預算基本支出預算表

    十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

    第三部分 2016年部門預算情況說明

    第四部分 名詞解釋


    第一部分 鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況

    一、主要職責

    鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是主管全市安全生產(chǎn)工作的職能部門,主要職能:1、承擔市安全生產(chǎn)委員會辦公室的日常工作;2、依法行使全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督職權(quán),指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督有關(guān)部門的安全生產(chǎn)工作;3、負責發(fā)布全市安全生產(chǎn)信息,綜合管理生產(chǎn)安全傷亡事故統(tǒng)計和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法分析工作;4、指導、協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)檢測檢驗工作,負責安全評價、安全培訓、安全認證、安全咨詢等社會中介組織資質(zhì)的監(jiān)督管理工作;5、負責綜合監(jiān)督管理危險化學品和煙花爆竹安全生產(chǎn)工作;6、組織、指導全市安全生產(chǎn)責任制的考核、考評工作、安全生產(chǎn)宣傳教育工作,負責安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員的安全培訓、考核工作;7、依法監(jiān)督檢查新建、改建、擴建工程項目的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用(簡稱“三同時”)情況;8、負責依法查處生產(chǎn)經(jīng)營單位違法案件,負責有關(guān)監(jiān)督檢查、行政處罰、行政強制等工作;9、組織實施注冊安全主任制度和注冊安全工程師執(zhí)業(yè)資格制度;10、擬定安全生產(chǎn)科技規(guī)劃,組織、指導全市安全生產(chǎn)重大科學技術(shù)研究,技術(shù)示范和全市安全生產(chǎn)信息化工作;11、負責工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作,依法監(jiān)督用人單位貫徹執(zhí)行國家有關(guān)職業(yè)病防治法律法規(guī)規(guī)章和標準情況;依法組織查處職業(yè)病危害事故和違法違規(guī)行為;按照職責分工,擬定工作場所職業(yè)衛(wèi)生有關(guān)執(zhí)法規(guī)范和標準;負責新建、改建、擴建工程項目和技術(shù)改造、技術(shù)引進項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”的備案、審核、審查和竣工驗收及監(jiān)督檢查;負責監(jiān)督管理用人單位職業(yè)病危害項目申報工作;負責職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務機構(gòu)資質(zhì)認定和監(jiān)督管理工作;組織指導并監(jiān)督檢查有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生培訓工作;12、指導、協(xié)調(diào)較大以上安全生產(chǎn)事故災難的應急救援工作,制定應急救援預案和工作規(guī)劃,做好預警預報、人員調(diào)集、組織救援、物質(zhì)保障、善后處理等方面工作,落實各項應急措施;13、承辦市人民政府和江門市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局交辦的其他事項。

    二、機構(gòu)設(shè)置

    (一)本部門無下屬單位,部門預算為局本級預算。

    (二)本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況:內(nèi)設(shè)辦公室、監(jiān)管一股、監(jiān)管二股、執(zhí)法監(jiān)察股、職業(yè)健康監(jiān)管股,行政編制20人,實有在職人員20人,退休人員4人。



    第二部分 2016年部門預算表



    1

    收支總體情況表

    單位名稱:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

    單位:萬元

    收 入

    支 出

    項 目

    2016年預算

    項 目

    2016年預算

    一、財政撥款

    483.07

    一、基本支出

    417.49

    二、財政專戶撥款

    -

    二、項目支出

    65.58

    三、其他資金

    -

    三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

    -

     


     


    本年收入合計

    483.07

    本年支出合計

    483.07

     


     


    四、上級補助收入

    -

    四、對附屬單位補助支出

    -

    五、附屬單位上繳收入

    -

    五、上繳上級支出

    -

    六、用事業(yè)基金彌補收支總額

    -

    六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

    -

    七、上年結(jié)轉(zhuǎn)

    -

     


    收入總計

    483.07

    支出總計

    483.07





    注:財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。




    2

    收入總體情況表

    單位名稱:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

    單位:萬元

    項 目

    2016年預算

    一、預算撥款

          483.07

      一般公共預算撥款

    483.07

      基金預算撥款

     

    二、財政專戶撥款

          -  

    教育收費

     

      其他財政收入撥款

     

    三、其他資金

          -  

    事業(yè)收入

     

      事業(yè)單位經(jīng)營收入

     

    其他收入

     

     

     

    本年收入合計

          483.07

     

     

    四、上級補助收入

     

    五、附屬單位上繳收入

     

    六、用事業(yè)基金彌補收支總額

     

    七、上年結(jié)轉(zhuǎn)

     

     

     

    收 入 總 計

          483.07




    3


    支出總體情況表


    單位名稱:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

    單位:萬元


    項 目

    2016年預算


    一、基本支出

          417.49


      工資福利支出

    305.35


      一般商品和服務支出

    47.82


      對個人和家庭的補助

    62.32


      其他資本性支出等

    2.00


     

     


    二、項目支出

          65.58


      日常運轉(zhuǎn)類項目

    65.58


      政府購買服務類項目

     


    其他類項目

     


      科技研發(fā)類項目

     


      基本建設(shè)類項目

     


      補助企事業(yè)類項目

     


      信息化運維類項目

     


      專項業(yè)務類項目

     


      因公出國(境)項目

     


      信息系統(tǒng)建設(shè)類項目

     


     

     


    三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

     


     

     


    本年支出合計

          483.07


     

     


    四、對附屬單位補助支出

     


    五、上繳上級支出

     


    六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

     


     

     


    支 出 總 計

          483.07







    4

    財政撥款總體情況表

    單位名稱:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

    單位:萬元

    收 入

    支 出

    項 目

    2016年預算

    項 目

    2016年預算

    一、一般公共預算

    483.07

    一、一般公共預算

    483.07

    二、政府性基金預算

     

    二、政府性基金預算

     

    三、國有資本經(jīng)營預算

     

    三、國有資本經(jīng)營預算

     

     

     

     

     

    本年收入合計

          483.07

    本年支出合計

          483.07

     

     

     

     

    四、上年結(jié)轉(zhuǎn)

          -  

    四、結(jié)轉(zhuǎn)下年

          -  

    收入總計

          483.07

    支出總計

          483.07







    5

    一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

    單位名稱:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局


    單位:萬元

    功能科目名稱

    一般公共預算支出

    小計

    其中:基本支出

    項目支出

    合計

        483.07

    417.49

    65.58

    [208]社會保障和就業(yè)支出

          28.65

    23.07

    5.58

    [20805]行政事業(yè)單位離退休

          23.07

    23.07

     

      [2080501]歸口管理的行政單位離退休

          23.07

    23.07

     

    [20808]撫恤

          5.58

     

    5.58

      [2080801]死亡撫恤

          5.58

     

    5.58

    [210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

          13.68

    13.68

     

    [21005]醫(yī)療保障

          8.97

    8.97

     

      [2100501]行政單位醫(yī)療

          8.97

    8.97

     

    [21007]計劃生育事務

          4.71

    4.71

     

      [2100717]計劃生育服務

          4.71

    4.71

     

    [215]資源勘探信息等支出

        406.20

    346.20

    60.00

    [21506]安全生產(chǎn)監(jiān)管

        346.20

    346.20

     

      [2150601]行政運行

        320.85

    320.85

     

      [2150602]一般行政管理事務

          25.35

    25.35

     

      [2150699]其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出

          60.00

     

    60.00

    [221]住房保障支出

          34.54

    34.54

     

    [22102]住房改革支出

          34.54

    34.54

     

      [2210201]住房公積金

          34.54

    34.54

     




    6

    一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)


    單位名稱:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局


    單位:萬元


    政府預算支出經(jīng)濟分類

    部門預算支出經(jīng)濟科目

    2016年預算


     

    合計

    417.49


    [501]機關(guān)工資福利支出

    [301]工資福利支出

    305.35


    [50101]工資獎金津補貼

    [30101]基本工資

    185.52


    [50101]工資獎金津補貼

    [30102]津貼補貼

    19.79


    [50101]工資獎金津補貼

    [30103]獎金

    27.08


    [50102]社會保險繳費

    [30104]社會保障繳費

    70.74


    [50199]其他工資福利支出

    [30199]其他工資福利支出

    2.22


    [502]機關(guān)商品和服務支出

    [302]商品和服務支出

    47.82


    [50201]辦公經(jīng)費

    [30207]郵電費

    8.9


    [50201]辦公經(jīng)費

    [30239]其他交通費用

    14.22


    [50202]會議費

    [30215]會議費

    0.93


    [50206]公務接待費

    [30217]公務接待費

    5.85


    [50208]公務用車運行維護費

    [30231]公務用車運行維護費

    13.91


    [50299]其他商品和服務支出

    [30299]其他商品和服務支出

    4.02


    [503]機關(guān)資本性支出(一)

    [310]資本性支出

    2


    [50306]設(shè)備購置

    [31002]辦公設(shè)備購置

    2


    [509]對個人和家庭的補助

    [303]對個人和家庭的補助

    62.32


    [50901]社會福利和救助

    [30309]獎勵金

    4.71


    [50905]離退休費

    [30302]退休費

    23.07


    [50903]住房公積金

    [30311]住房公積金

    34.54





    7

    一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

    單位名稱:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局


    單位:萬元

    政府預算支出經(jīng)濟分類

    部門預算支出經(jīng)濟科目

    2016年預算

     

    合計

    65.58

    [502]機關(guān)商品和服務支出

    [302]商品和服務支出

    60

    [50209]維修(護)費

    [30213]維修(護)費

    8

    [50299]其他商品和服務支出

    [30299]其他商品和服務支出

    52

    [509]對個人和家庭的補助

    [303]對個人和家庭的補助

    5.58

    [50901]社會福利和救助

    [30304]撫恤金

    5.58




    8

    一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

    單位名稱:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

    單位:萬元

    項 目

    2016年預算

    行政經(jīng)費

    394.42

    三公”經(jīng)費

          19.76

    其中:(一)因公出國(境)支出

    0.00

            (二)公務用車購置及運行維護支出

          13.91

    1.公務用車購置

    0.00

    2.公務用車運行維護費

    13.91

            (三)公務接待費支出

    5.85

     

     



    注:1、行政經(jīng)費包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等(不包括離退休支出,包括離退休人員管理機構(gòu)的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、 取暖費、交通費、差旅費、會設(shè)費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計范圍) (2)一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會設(shè)費、辦公用房維修租賃、購置費(包括設(shè)備、計算機、車輛等)、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、 信息網(wǎng)絡(luò)運行維護費等。
    2
    、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、 培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。





    9

    2016年政府性基金預算支出情況表

    單位名稱:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局


    單位:萬元

    功能科目名稱

    政府性基金預算支出

    小計

    其中:基本支出

    項目支出

    合計

          -

     

     

     

     

     





    注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。










    10

    2016年部門預算基本支出預算表


    單位名稱:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局





    單位:萬元


    支出項目類別(資金使用單位)

    總計

    財政撥款

    財政專戶撥款

    其他資金


    合計

    一般公共預算

    政府性基金預算

    國有資本經(jīng)營預算


     

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7


    合計

    417.49

    417.49

    417.49

     

     

     

     


    鶴山市安監(jiān)局

    417.49

    417.49

    417.49

     

     

     

     


      工資和福利支出

    305.35

    305.35

    305.35

     

     

     

     


      商品和服務支出

    47.82

    47.82

    47.82

     

     

     

     


      對個人和家庭的補助

    62.32

    62.32

    62.32

     

     

     

     


      其他資本性支出等

    2.00

    2.00

    2

     

     

     

     








    11

    2016年部門預算項目支出及其他支出預算表


    單位名稱:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局





    單位:萬元


    支出項目類別(資金使用單位)

    總計

    財政撥款

    財政專戶撥款

    其他資金

    績效目標


    合計

    一般公共預算

    政府性基金預算

    國有資本經(jīng)營預算


     

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8


    合計

    65.58

    65.58

    65.58

     

     

     

     

     


    鶴山市安監(jiān)局

    65.58

    65.58

    65.58

     

     

     

     

     


      辦公樓修繕經(jīng)費

    8.00

    8.00

    8.00

     

     

     

     

     


      安全生產(chǎn)工作經(jīng)費

    20.00

    20.00

    20.00

     

     

     

     

     


      安全生產(chǎn)專項經(jīng)費

    28.00

    28.00

    28.00

     

     

     

     

     


      2015年安全生產(chǎn)專項經(jīng)費補貼

    4.00

    4.00

    4.00

     

     

     

     

     


      (結(jié)轉(zhuǎn))死亡撫恤

    5.58

    5.58

    5.58

     

     

     

     

     



    第三部分 2016年部門預算情況說明

    一、部門預算收支增減變化情況

    2016年本部門收入預算483.07萬元,比上年增加85.11萬元, 增長21.39%,主要原因是在職人員有所調(diào)動、人員工資有所調(diào)整、安全生產(chǎn)專項工作力度與宣傳教育力度不斷增強。;支出預算483.07萬元,比上年增加85.11萬元,增長21.39%, 主要原因是在職人員有所調(diào)動、人員工資有所調(diào)整、安全生產(chǎn)專項工作力度與宣傳教育力度不斷增強。

    二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

    2016年本部門“三公”經(jīng)費預算安排19.76萬元,比上年增加0.76萬元,增長4%,主要原因是安全生產(chǎn)工作力度增強,公務車運行增加。其中:因公出國(境)費零萬元,與上年保持不變;公務用車購置及運行費13.91萬元,比上年增加1.91萬元,增長15.92%,主要原因是安全生產(chǎn)工作力度增強,公務車運行增加;公務接待費5.85萬元,比上年減少1.15萬元,下降16.43%,主要原因是規(guī)范公務接待支出。

    三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

    2016年,本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排47.82萬元,比上年增加9.17萬元,增長23.73%,主要原因是增加其他交通費用。其中:郵電費8.90萬元,其他交通費用14.22萬元,會議費0.93萬元,公務接待費5.85萬元,公務用車運行維護費13.91萬元,其他商品和服務支出4.02萬元等。

    四、政府采購情況

    2016年本部門政府采購安排2萬元,其中:貨物類采購預算2萬元。

    五、國有資產(chǎn)占有使用情況

    截至20151231日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:辦公大樓1-3層,一樓有執(zhí)法監(jiān)察大隊、飯?zhí)?、雜物室,二樓有局長室、辦公室、職業(yè)健康監(jiān)管股、會議室、執(zhí)法儀器放置室;三樓有監(jiān)管一股、二股、會議室、文印室、檔案室等;主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為:通用設(shè)備122件,專用設(shè)備1件,家具等164件,其中,車輛共3輛,其中,一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛;資產(chǎn)變動情況為:201511月、12月,增加辦公設(shè)備共17件。

    。

    六、預算績效信息公開情況

    2016年,本部門推進預算績效信息公開的有關(guān)工作情況暫沒有。


    第四部分 名詞解釋


    1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金收入,包括一般公共預算收入、基金預算收入、專款專用資金收入等。

    2.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    3.結(jié)轉(zhuǎn)下年:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    4.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

    5.項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    6.“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    7.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。